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pdf.png Informe de Auditoría Interna IAI-ESP/037/2019 2019

Informe de Auditoría Interna IAI-ESP/037/2019 correspondiente al informe auditoria especial sobre el pago de sueldos devengados en favor del Sr. Mario Salazar Suarez; emergente del Amparo Constitucional Nº 057/2016 del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca de 5 de febrero de 2016.

Fecha 03-02-2020 Tamaño del Archivo 189.81 KB Descargar 53 Descargar
pdf.png Informe de Auditoría Interna IAI-OPER/032/2019 2019

Informe de Auditoría Interna IAI-OPER/032/2019 correspondiente al informe de control Interno de la Auditoría Operativa al Sistema de Presupuesto (SP) de la Oficina Central y Entidades Desconcentradas del Ministerio de Salud, correspondiente a la gestión 2018 y enero a mayo de 2019.

Fecha 03-02-2020 Tamaño del Archivo 207.94 KB Descargar 42 Descargar
pdf.png RESUMEN EJECUTIVO IAI-SEG/028/2019 - 2019 POPULAR

Informe de Auditoría Interna IAI-SEG/028/2019 sobre el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe Nº IAI-ESP/011/2018 referido a la "Auditoria Especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las Planillas Salariales y los registros individuales de los Servidores Públicos del Ministerio de Salud, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, junio, octubre y diciembre de la gestión 2017".
El objetivo es verificar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe Nº IAI-ESP/011/2018.

Fecha 09-10-2019 Tamaño del Archivo 58.86 KB Descargar 278 Descargar
pdf.png RESUMEN EJECUTIVO IAI-ESP/029/2019 - 2019 POPULAR

Informe de Auditoría Interna Nº IAI-ESP/029/2019 correspondiente a la revisión al "Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR)" por los Servidores Públicos del Ministerio de Salud, de la gestión 2018.
El objetivo de la revisión es expresar una opinión independiente sobre el Cumplimiento oportuno del procedimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO- DJBR) en el Ministerio de Salud durante la gestión 2017, establecidas en el Decreto Supremo Nº 1233 y su reglamentación, aprobados mediante Resolución CGE/072/2012 de 28 de junio de 2012.

Fecha 09-10-2019 Tamaño del Archivo 222.37 KB Descargar 214 Descargar
pdf.png RESUMEN EJECUTIVO INFORME Nº IAI-IA/025/2019 - 2019 POPULAR

INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE SALUD, realizado en cumplimiento a las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna, Numeral 304.07 y Guía para el Control y Elaboración de Informes de Actividades de las UAI, aprobada con Resolución CGR-I/045/2001 de la Contraloría General del Estado.

Fecha 09-10-2019 Tamaño del Archivo 220.2 KB Descargar 206 Descargar
pdf.png RESUMEN EJECUTIVO IAI-OPER/023/2019 - 2019 POPULAR

Informe de Auditoría Interna IAI-OPER/023/2019 correspondiente al informe de control Interno de la Auditoría Operativa al Sistema de Administración de Personal (SAP) de la Escuela Nacional de Salud Pública La Paz - "ENS", correspondiente a la gestión 2018 y enero a mayo de 2019.
El objetivo de la auditoria fue emitir una opinión independiente sobre la eficacia del Sistema de Administración de Personal y el control interno incorporado a este en la Escuela Nacional de Salud Pública La Paz - "ENS", entidad desconcentrada del Ministerio de Salud, gestión 2018 y enero a mayo de 2019.

Fecha 09-10-2019 Tamaño del Archivo 223.06 KB Descargar 225 Descargar
pdf.png RESUMEN EJECUTIVO IAI-OPER/022/2019 - 2019 POPULAR

Informe de Auditoría Interna IAI-OPER/022/2019 correspondiente al informe de control Interno de la Auditoría Operativa al Sistema de Administración de Personal (SAP) del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud - "INLASA", correspondiente a la gestión 2018 y enero a mayo de 2019.
El objetivo de la auditoria fue emitir una opinión independiente sobre la eficacia del Sistema de Administración de Personal y el control interno incorporado a este en el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud - "INLASA", entidad desconcentrada del Ministerio de Salud, gestión 2018 y enero a mayo de 2019.

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pdf.png RESUMEN EJECUTIVO IAI-OPER/021/2019 - 2019 POPULAR

Informe de Auditoría Interna IAI-OPER/021/2019 correspondiente al informe de control Interno de la Auditoría Operativa al Sistema de Administración de Personal (SAP) del Centro Nacional de Enfermedades Tropicales - CENETROP, correspondiente a la gestión 2018 y enero a mayo de 2019.
El objetivo de la auditoria fue emitir una opinión independiente sobre la eficacia del Sistema de Administración de Personal y el control interno incorporado a este en el Centro Nacional de enfermedades Tropicales - CENETROP, entidad desconcentrada del Ministerio de Salud, gestión 2018 y enero a mayo de 2019.

Fecha 09-10-2019 Tamaño del Archivo 222.7 KB Descargar 194 Descargar
pdf.png RESUMEN EJECUTIVO IAI-OPER/020/2019 - 2019 POPULAR

Informe de Auditoría Interna IAI-OPER/020/2019 correspondiente al informe de control Interno de la Auditoría Operativa al Sistema de Administración de Personal (SAP) de la Escuela Técnica de Salud Boliviano Japonesa de Cooperación Andina - Cochabamba, correspondiente a la gestión 2018 y enero a mayo de 2019.
El objetivo de la auditoria fue emitir una opinión independiente sobre la eficacia del Sistema de Administración de Personal y el control interno incorporado a este en la Escuela Técnica de Salud Boliviano Japonesa de Cooperación Andina - Cochabamba, entidad desconcentrada del Ministerio de Salud, gestión 2018 y enero a mayo de 2019.

Fecha 09-10-2019 Tamaño del Archivo 223.75 KB Descargar 193 Descargar
pdf.png RESUMEN EJECUTIVO IAI-OPER/019/2019 - 2019 POPULAR

Informe de Auditoría Interna IAI-OPER/019/2019 correspondiente al informe de control Interno de la Auditoría Operativa al Sistema de Administración de Personal (SAP) de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud - AGEMED , correspondiente a la gestión 2018 y enero a mayo de 2019.
El objetivo de la auditoria fue emitir una opinión independiente sobre la eficacia del Sistema de Administración de Personal y el control interno incorporado a este en la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnología en Salud – “AGEMED”, entidad desconcentrada del Ministerio de Salud, gestión 2018 y enero a mayo de 2019.

Fecha 09-10-2019 Tamaño del Archivo 281.04 KB Descargar 189 Descargar
pdf.png RESUMEN EJECUTIVO IAI-OPER/018/2019 - 2019 POPULAR

Informe de Auditoría Interna IAI-OPER/018/2019 correspondiente al informe de control Interno de la Auditoría Operativa al Sistema de Administración de Personal (SAP) de la Oficina Central del Ministerio de Salud, correspondiente a la gestión 2018 y enero a mayo de
2019.
El objetivo de la auditoria fue emitir una opinión independiente sobre la eficacia del Sistema de Administración de Personal y el control interno incorporado a este en la Oficina Central del Ministerio de Salud, gestión 2018 y enero a mayo de 2019.

Fecha 09-10-2019 Tamaño del Archivo 282.18 KB Descargar 182 Descargar
pdf.png RESUMEN EJECUTIVO IAI-SEG/017/2019 - 2019 POPULAR

Informe de Auditoría Interna IAI-SEG/017/2019 correspondiente al informe de segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe Nº IAISAY/009/2016 referido a la "Evaluación del Sistema de Presupuestos (SP) del Ministerio de Salud, gestión 2015"
El objetivo es verificar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe Nº IAI-SAY/009/2016.

Fecha 09-10-2019 Tamaño del Archivo 221.38 KB Descargar 192 Descargar
pdf.png RESUMEN EJECUTIVO IAI-SEG/014/2019 - 2019 POPULAR

Informe de Auditoría Interna Nº IAI-SEG/014/2019 correspondiente al seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe Nº IAI-CI/002/2017 referido a la "Auditoria de confiabilidad de los registros, Estados de Ejecución Ministerio de Salud, al 31 de diciembre de 2016".
El objetivo fue verificar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe Nº IAI-CI/002/2017.

Fecha 09-10-2019 Tamaño del Archivo 223.27 KB Descargar 177 Descargar
pdf.png RESUMEN EJECUTIVO IAI-CONF/012/2019 2019 POPULAR

Informe de Auditoría Interna IAI-SEG/012/2019 correspondiente al informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe Nº IAICI/006/2018 referido a la "Auditoria sobre la confiabilidad de los registros, Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos, y Estados de Cuenta del Centro Nacional de Enfermedades Tropicales - CENETROP".
El objetivo es verificar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe Nº IAI-CI/006/2018.

Fecha 11-04-2019 Tamaño del Archivo 295.97 KB Descargar 427 Descargar
pdf.png RESUMEN EJECUTIVO IAI-CONF/011/2019 2019 POPULAR

Informe de Auditoría Interna IAI-SEG/011/2019 correspondiente al informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe Nº IAICI/004/2018 referido a la "Auditoria sobre la confiabilidad de los registros, Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos, y Estados de Cuenta del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (INLASA), al 31 de diciembre de 2017".
El objetivo es verificar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe Nº IAI-CI/004/2018.

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pdf.png RESUMEN EJECUTIVO IAI-CONF/010/2019 2019 POPULAR

Informe de Auditoría Interna IAI-SEG/010/2019 correspondiente al informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe Nº IAICI/007/2018 referido a la "Auditoria sobre la confiabilidad de los registros, Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos, y Estados de Cuenta de la Administración Central del Ministerio de Salud, al 31 de diciembre de 2017".

Fecha 11-04-2019 Tamaño del Archivo 373.27 KB Descargar 313 Descargar
pdf.png RESUMEN EJECUTIVO IAI-CONF/009/2019 POPULAR

Informe de Auditoría Interna IAI-SEG/009/2019 correspondiente al informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe Nº IAICI/003/2018 referido a la "Auditoria sobre la confiabilidad de los registros, Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos, y Estados de Cuenta de la Escuela Técnica de Salud de Cochabamba".

Fecha 11-04-2019 Tamaño del Archivo 295.9 KB Descargar 314 Descargar
pdf.png RESUMEN EJECUTIVO IAI-SEG/008/2019 2019 POPULAR

Informe de Auditoría Interna IAI-SEG/008/2019 correspondiente al informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe Nº IAICI/005/2018 referido a la "Auditoria sobre la confiabilidad de los registros, Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos, y Estados de Cuenta de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud - AGEMED".

Fecha 11-04-2019 Tamaño del Archivo 369.88 KB Descargar 310 Descargar
pdf.png RESUMEN EJECUTIVO IAI-CONF/007/2019 2019 POPULAR

Informe de Auditoría Interna IAI-CONF/007/2019 correspondiente al informe de control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de Registro de operaciones y presentación de la Información Financiera del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud - INLASA, Entidad Desconcentrada del Ministerio de Salud, al 31 de diciembre de 2018.

Fecha 19-03-2019 Tamaño del Archivo 301.11 KB Descargar 335 Descargar
pdf.png RESUMEN EJECUTIVO IAI-CONF/006/2019 2019 POPULAR

Informe de Auditoría Interna IAI-CONF/006/2019 correspondiente al informe de control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de Registro de Operaciones y Presentación de la Información Financiera de la Escuela Técnica de Salud Boliviana Japonesa de Cooperación Andina Cochabamba, Entidad Desconcentrada del Ministerio de Salud, al 31 de diciembre de 2018.

Fecha 19-03-2019 Tamaño del Archivo 247.34 KB Descargar 298 Descargar
pdf.png RESUMEN EJECUTIVO IAI-CONF/005/2019 2019 POPULAR

Informe de Auditoría Interna IAI-CONF/005/2019 correspondiente al informe de control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de Registro de las operaciones y presentación de la información financiera de la Escuela Nacional de Salud Pública La Paz - ENS, Entidad Desconcentrada del Ministerio de Salud, al 31 de diciembre de 2018.

Fecha 19-03-2019 Tamaño del Archivo 245.29 KB Descargar 304 Descargar
pdf.png RESUMEN EJECUTIVO IAI-CONF/004/2019 2019 POPULAR

Informe de Auditoría Interna IAI-CONF/004/2019 correspondiente al informe de control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de registros de operaciones y presentación de la información financiera del Centro Nacional de Enfermedades Tropicales - CENETROP, Entidad Desconcentrada del Ministerio de Salud, al 31 de diciembre de 2018.

 

Fecha 19-03-2019 Tamaño del Archivo 247.63 KB Descargar 315 Descargar
pdf.png RESUMEN EJECUTIVO IAI-CONF/003/2019 2019 POPULAR

Informe de Auditoría Interna IAI-CONF/003/2019 correspondiente al informe de control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de registros de operacionesy presentación de la información financiera de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnología en Salud – AGEMED, Entidad Desconcentrada del Ministerio de Salud, al 31 de diciembre de 2018.

Fecha 19-03-2019 Tamaño del Archivo 301.01 KB Descargar 311 Descargar
pdf.png Resumen Ejecutivo IAI-CONF/002/2019 2019 POPULAR

Informe de Auditoría Interna IAI-CONF/002/2019 correspondiente al informe de control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de registros de operaciones y presentación de la información financiera de la Dirección General de Asuntos Administrativa D.A.02 del Ministerio de Salud, al 31 de diciembre de 2018.

 

Fecha 19-03-2019 Tamaño del Archivo 248.7 KB Descargar 304 Descargar
pdf.png Informe de actividades de la Unidad de Auditoría Interna del ministerio de salud, gestión 2018 2019 POPULAR

Informe de actividades de la unidad de auditoria interna del ministerio de salud, gestión 2018, realizado en cumplimiento a las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna, Numeral 304.07 y Guía para el Control y Elaboración de Informes de Actividades de las UAI, aprobada con Resolución CGR-I/045/2001 de la Contraloría General del Estado.

Fecha 19-03-2019 Tamaño del Archivo 224.85 KB Descargar 310 Descargar
pdf.png Resumen Ejecutivo N° IAI-RELV/022/2018 2018 POPULAR

Informe de Auditoría Interna IAI-RELV/022/2018 correspondiente al informe de relevamiento sobre la entrega de recursos al consultor, Dr. Andrés Omar Cuenca Encinas en calidad de Fondos en avance de Ex Programa Técnico Operativo en Infraestructura y Equipamiento Médico - PTOIEM, gestión 2015.
El objetivo fue determinar el grado de auditabilidad, sobre la entrega de recursos de Bs19.000,00 en calidad de Fondos en Avance al Dr. Andrés Omar Cuenca Encinas, ex Profesional Técnico en Redes dependiente de ex PTOIEM gestión 2015.

Fecha 31-12-2018 Tamaño del Archivo 195.93 KB Descargar 380 Descargar
pdf.png Resumen Ejecutivo N° IAI-SEG-028-2018 2018 POPULAR

Informe de Auditoría Interna IAI-SEG/028/2018 correspondiente al informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe Nº IAIOP/001/2016 referido a la "Auditoria Operacional sobre la eficacia de las operaciones y los sistemas de control interno incorporados en las actividades del programa operativo anual perteneciente al Programa Nacional de Control de Tuberculosis, por el periodo comprendido entre el 2 de enero al 31 de diciembre de 2015".
El objetivo fue verificar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe Nº IAI-OP/001/2016.

Fecha 31-12-2018 Tamaño del Archivo 232.21 KB Descargar 553 Descargar
pdf.png Resumen Ejecutivo N° IAI-SEG-026-2018 2018 POPULAR

Informe de Auditoría Interna IAI-SEG/026/2018 correspondiente al informe deseguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe Nº AICI/001/2013 referido a la "Auditoria Especial sobre el cumplimiento al ordenamientojurídico administrativo y disposiciones legales y normativas que regulan el SistemaNacional de Residencia Medica, por parte del Comité Regional de Integración DocenteAsistencial e Investigación (CRIDAI) de Santa Cruz, gestiones 2008, 2009 y 2010".

Fecha 31-12-2018 Tamaño del Archivo 221.84 KB Descargar 421 Descargar
pdf.png Resumen Ejecutivo N° IAI-SEG-021-2018 2018 POPULAR

Informe de Auditoría Interna IAI-SEG/021/2018 correspondiente al informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe Nº IAICI/001/2016 referido a la "Auditoria Confiabilidad de los registros (Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos) y Estados Complementarios del Ministerio de Salud, Gestión 2015".

El objetivo fue verificar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe Nº IAI-CI/001/2016.

Fecha 31-12-2018 Tamaño del Archivo 231.27 KB Descargar 319 Descargar
pdf.png Resumen Ejecutivo N° IAI-SEG-023-2018 2018 POPULAR

Informe de Auditoría Interna IAI-SEG/026/2018 correspondiente al informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe Nº IAICI/001/2013 referido a la "Auditoria Especial sobre el cumplimiento al ordenamiento jurídico administrativo y disposiciones legales y normativas que regulan el Sistema Nacional de Residencia Medica, por parte del Comité Regional de Integración Docente Asistencial e Investigación (CRIDAI) de Santa Cruz, gestiones 2008, 2009 y 2010".

Fecha 31-12-2018 Tamaño del Archivo 232.83 KB Descargar 356 Descargar
pdf.png Resumen Ejecutivo N° IAI-SEG-24-18 2018 POPULAR

nforme Nº IAI-SEG/024/2018 correspondiente al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe Nº IAI-CI/006/2013 referido a la Auditoria Especial sobre gastos de publicidad del “Programa Bono Juana Azurduy” periodo del 14 de mayo al 31 de diciembre de 2009.
El objetivo fue verificar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe Nº IAI-CI/003/2013.

Fecha 31-12-2018 Tamaño del Archivo 234.64 KB Descargar 340 Descargar
pdf.png Resumen Ejecutivo N° IAI-ESP/017/2018 2018 POPULAR

Informe de Auditoría Interna Nº IAI-ESP/017/2018 correspondiente a la revisión al "Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR)" por los Servidores Públicos del Ministerio de Salud, de la gestión 2017
El objetivo de la revisión es expresar una opinión independiente sobre el Cumplimiento oportuno del procedimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO- DJBR) en el Ministerio de Salud durante la gestión 2017, establecidas en el Decreto Supremo Nº 1233 y su reglamentación, aprobados mediante Resolución CGE/072/2012 de 28 de junio de 2012.

Fecha 19-11-2018 Tamaño del Archivo 82.56 KB Descargar 334 Descargar
pdf.png Resumen Ejecutivo N° IAI- IA/012/2018 2018 POPULAR

Informe de Auditoría Interna IAI-IA/012/2018 correspondiente al informe de actividades de la unidad de auditoría interna del ministerio de salud de enero a junio de la gestión 2018.
El Programa Operativo Anual (POA), de la Unidad de Auditoría Interna, correspondiente a la gestión 2018, fue remitido ante la Contraloría General del Estado, mediante Nota MS/UAI/CE/105/2017, el 31 de octubre de 2018, para su correspondiente evaluación y aprobación.

Fecha 19-11-2018 Tamaño del Archivo 73.62 KB Descargar 340 Descargar
pdf.png Resumen Ejecutivo N° IAI-SEG/018/2018 2018 POPULAR

Informe de Auditoría Interna IAI-SEG/018/2018 correspondiente al informe de segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe Nº IAI-CI/001/2009 referido a la "Auditoria Especial sobre el pago de beneficios sociales (indemnización por antigüedad y desahucios) a funcionarios del Instituto Nacional de Seguros de Salud "INASES", por el periodo comprendido del 01 de enero al 10 de diciembre de 2008".
El objetivo es verificar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe Nº IAI-CI/001/2009.

Fecha 19-11-2018 Tamaño del Archivo 68.89 KB Descargar 366 Descargar
pdf.png Resumen Ejecutivo N° IAI-SEG-020-2018 2018 POPULAR

Informe de Auditoría Interna IAI-SEG/020/2018 correspondiente al informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe Nº IAICI/004/2013 referido a la "Auditoria Especial sobre ejecución presupuestaria de recursos y gastos provenientes del 5% de las Cajas de Salud y Seguros Delegados para el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), dependiente del Ministerio de Salud y Deportes para la prevención de enfermedades transmisibles, gestión 2010".
El objetivo es verificar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe Nº IAI-CI/004/2013.

Fecha 19-11-2018 Tamaño del Archivo 248.21 KB Descargar 484 Descargar
pdf.png Resumen Ejecutivo Informe de Control Interno N° IAI-ESP/011/2018 2018 POPULAR

Informe de Control Interno N° IAI-ESP/011/2018, emergente de la ”Auditoria Especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de los Servidores Públicos del Ministerio de Salud, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, junio, octubre y diciembre de la gestión 2017”, realizado en cumplimiento al Instructivo para la Formulación de la Planificación Estratégica 2018 – 2020, emisión del Informe Anual de Actividades 2017 de las Unidades de Auditoria Interna, emitido por la Contraloría General del Estado y el Programa Operativo Anual (POA) de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Salud, correspondiente a la gestión 2018.

Fecha 11-07-2018 Tamaño del Archivo 50.23 KB Descargar 653 Descargar
pdf.png Resumen Ejecutivo de Confiabilidad - No IAI-CI/004/2018 2018 POPULAR

El Informe de Auditoría Interna No IAI-CI/004/2018, referente a la Auditoria sobre la Confiabilidad de los Registros, Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos, y Estados Cuenta del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (INLASA) dependiente del Ministerio de Salud, al 31 de diciembre de 2017, fue efectuado en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoria Interna para la gestión 2018.

Fecha 30-03-2018 Tamaño del Archivo 65.11 KB Descargar 582 Descargar
pdf.png Resumen Ejecutivo de Confiabilidad - No IAI-CI/003/2018 2018 POPULAR

El Informe de Auditoría Interna No IAI-CI/003/2018 Auditoria sobre la Confiabilidad de los Registros, Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos, y Estados Cuenta de la Administración Central de la Escuela Técnica de Salud Cochabamba, dependiente del Ministerio de Salud, al 31 de diciembre de 2017, fue efectuado en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna para la gestión 2018.

Fecha 30-03-2018 Tamaño del Archivo 56.01 KB Descargar 504 Descargar
pdf.png Resumen Ejecutivo de Confiabilidad - No IAI-CI/007/2018 2018 POPULAR

El Informe de Auditoría Interna No IAI-CI/007/2018, referente a la Auditoria sobre la Confiabilidad de los Registros, Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos, y Estados Cuenta de la Administración Central del Ministerio de Salud, al 31 de diciembre de 2017, fue efectuado en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna para la gestión 2018.

Fecha 30-03-2018 Tamaño del Archivo 61.71 KB Descargar 552 Descargar
pdf.png Resumen Ejecutivo de Confiabilidad - No IAI-CI/008/2018 2018 POPULAR

El Informe de Auditoría Interna No IAI-CI/008/2018, referente a la Auditoria sobre la Confiabilidad de los Registros, Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos, y Estados Cuenta de la Escuela de Salud de La Paz, dependiente del Ministerio de Salud, al 31 de diciembre de 2017, fue efectuado en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoria Interna para la gestión 2018.

Fecha 30-03-2018 Tamaño del Archivo 54.91 KB Descargar 434 Descargar
pdf.png Resumen Ejecutivo de Confiabilidad - No IAI-CI/008/2018 2018 POPULAR

El Informe de Auditoría Interna No IAI-CI/008/2018, referente a la Auditoria sobre la Confiabilidad de los Registros, Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos, y Estados Cuenta de la Escuela de Salud de La Paz, dependiente del Ministerio de Salud, al 31 de diciembre de 2017, fue efectuado en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoria Interna para la gestión 2018.

Fecha 30-03-2018 Tamaño del Archivo 54.91 KB Descargar 329 Descargar
pdf.png Resumen Ejecutivo de la Confiabilidad - No IAI-CI/005/2018 2018 POPULAR

El Informe de Auditoría Interna No IAI-CI/005/2018, referente a la Auditoria sobre la Confiabilidad de los Registros, Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos, y Estados Cuenta de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud dependiente del Ministerio de Salud, al 31 de diciembre de 2017, fue efectuado en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoria Interna para la gestión 2018.

Fecha 30-03-2018 Tamaño del Archivo 64.35 KB Descargar 326 Descargar
pdf.png Resumen Ejecutivo de Confiabilidad - No IAI-CI/006/2018 2018 POPULAR

El Informe de Auditoría Interna No IAI-CI/006/2018, referente a la Auditoria sobre la Confiabilidad de los Registros, Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos, y Estados Cuenta del Centro Nacional de Enfermedades Tropicales – CENETROP, dependiente del Ministerio de Salud, al 31 de diciembre de 2017, fue efectuado en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoria Interna para la gestión 2018.

Fecha 30-03-2018 Tamaño del Archivo 57.79 KB Descargar 361 Descargar