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RESUMEN EJECUTIVO IAI-CONF/012/2019 2019 POPULAR

Informe de Auditoría Interna IAI-SEG/012/2019 correspondiente al informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe Nº IAICI/006/2018 referido a la "Auditoria sobre la confiabilidad de los registros, Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos, y Estados de Cuenta del Centro Nacional de Enfermedades Tropicales - CENETROP".
El objetivo es verificar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe Nº IAI-CI/006/2018.

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RESUMEN EJECUTIVO IAI-CONF/011/2019 2019 POPULAR

Informe de Auditoría Interna IAI-SEG/011/2019 correspondiente al informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe Nº IAICI/004/2018 referido a la "Auditoria sobre la confiabilidad de los registros, Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos, y Estados de Cuenta del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (INLASA), al 31 de diciembre de 2017".
El objetivo es verificar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe Nº IAI-CI/004/2018.

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RESUMEN EJECUTIVO IAI-CONF/010/2019 2019 POPULAR

Informe de Auditoría Interna IAI-SEG/010/2019 correspondiente al informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe Nº IAICI/007/2018 referido a la "Auditoria sobre la confiabilidad de los registros, Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos, y Estados de Cuenta de la Administración Central del Ministerio de Salud, al 31 de diciembre de 2017".

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RESUMEN EJECUTIVO IAI-CONF/009/2019 POPULAR

Informe de Auditoría Interna IAI-SEG/009/2019 correspondiente al informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe Nº IAICI/003/2018 referido a la "Auditoria sobre la confiabilidad de los registros, Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos, y Estados de Cuenta de la Escuela Técnica de Salud de Cochabamba".

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RESUMEN EJECUTIVO IAI-SEG/008/2019 2019 POPULAR

Informe de Auditoría Interna IAI-SEG/008/2019 correspondiente al informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe Nº IAICI/005/2018 referido a la "Auditoria sobre la confiabilidad de los registros, Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos, y Estados de Cuenta de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud - AGEMED".

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RESUMEN EJECUTIVO IAI-CONF/007/2019 2019 POPULAR

Informe de Auditoría Interna IAI-CONF/007/2019 correspondiente al informe de control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de Registro de operaciones y presentación de la Información Financiera del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud - INLASA, Entidad Desconcentrada del Ministerio de Salud, al 31 de diciembre de 2018.

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RESUMEN EJECUTIVO IAI-CONF/006/2019 2019 POPULAR

Informe de Auditoría Interna IAI-CONF/006/2019 correspondiente al informe de control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de Registro de Operaciones y Presentación de la Información Financiera de la Escuela Técnica de Salud Boliviana Japonesa de Cooperación Andina Cochabamba, Entidad Desconcentrada del Ministerio de Salud, al 31 de diciembre de 2018.

Fecha 19-03-2019 Tamaño del Archivo 247.34 KB Descargar 112 Descargar
RESUMEN EJECUTIVO IAI-CONF/005/2019 2019 POPULAR

Informe de Auditoría Interna IAI-CONF/005/2019 correspondiente al informe de control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de Registro de las operaciones y presentación de la información financiera de la Escuela Nacional de Salud Pública La Paz - ENS, Entidad Desconcentrada del Ministerio de Salud, al 31 de diciembre de 2018.

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RESUMEN EJECUTIVO IAI-CONF/004/2019 2019 POPULAR

Informe de Auditoría Interna IAI-CONF/004/2019 correspondiente al informe de control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de registros de operaciones y presentación de la información financiera del Centro Nacional de Enfermedades Tropicales - CENETROP, Entidad Desconcentrada del Ministerio de Salud, al 31 de diciembre de 2018.

 

Fecha 19-03-2019 Tamaño del Archivo 247.63 KB Descargar 115 Descargar
RESUMEN EJECUTIVO IAI-CONF/003/2019 2019 POPULAR

Informe de Auditoría Interna IAI-CONF/003/2019 correspondiente al informe de control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de registros de operacionesy presentación de la información financiera de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnología en Salud – AGEMED, Entidad Desconcentrada del Ministerio de Salud, al 31 de diciembre de 2018.

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Resumen Ejecutivo IAI-CONF/002/2019 2019 POPULAR

Informe de Auditoría Interna IAI-CONF/002/2019 correspondiente al informe de control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de registros de operaciones y presentación de la información financiera de la Dirección General de Asuntos Administrativa D.A.02 del Ministerio de Salud, al 31 de diciembre de 2018.

 

Fecha 19-03-2019 Tamaño del Archivo 248.7 KB Descargar 108 Descargar
Informe de actividades de la Unidad de Auditoría Interna del ministerio de salud, gestión 2018 2019 POPULAR

Informe de actividades de la unidad de auditoria interna del ministerio de salud, gestión 2018, realizado en cumplimiento a las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna, Numeral 304.07 y Guía para el Control y Elaboración de Informes de Actividades de las UAI, aprobada con Resolución CGR-I/045/2001 de la Contraloría General del Estado.

Fecha 19-03-2019 Tamaño del Archivo 224.85 KB Descargar 135 Descargar
Resumen Ejecutivo N° IAI-RELV/022/2018 2018 POPULAR

Informe de Auditoría Interna IAI-RELV/022/2018 correspondiente al informe de relevamiento sobre la entrega de recursos al consultor, Dr. Andrés Omar Cuenca Encinas en calidad de Fondos en avance de Ex Programa Técnico Operativo en Infraestructura y Equipamiento Médico - PTOIEM, gestión 2015.
El objetivo fue determinar el grado de auditabilidad, sobre la entrega de recursos de Bs19.000,00 en calidad de Fondos en Avance al Dr. Andrés Omar Cuenca Encinas, ex Profesional Técnico en Redes dependiente de ex PTOIEM gestión 2015.

Fecha 31-12-2018 Tamaño del Archivo 195.93 KB Descargar 190 Descargar
Resumen Ejecutivo N° IAI-SEG-028-2018 2018 POPULAR

Informe de Auditoría Interna IAI-SEG/028/2018 correspondiente al informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe Nº IAIOP/001/2016 referido a la "Auditoria Operacional sobre la eficacia de las operaciones y los sistemas de control interno incorporados en las actividades del programa operativo anual perteneciente al Programa Nacional de Control de Tuberculosis, por el periodo comprendido entre el 2 de enero al 31 de diciembre de 2015".
El objetivo fue verificar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe Nº IAI-OP/001/2016.

Fecha 31-12-2018 Tamaño del Archivo 232.21 KB Descargar 300 Descargar
Resumen Ejecutivo N° IAI-SEG-026-2018 2018 POPULAR

Informe de Auditoría Interna IAI-SEG/026/2018 correspondiente al informe deseguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe Nº AICI/001/2013 referido a la "Auditoria Especial sobre el cumplimiento al ordenamientojurídico administrativo y disposiciones legales y normativas que regulan el SistemaNacional de Residencia Medica, por parte del Comité Regional de Integración DocenteAsistencial e Investigación (CRIDAI) de Santa Cruz, gestiones 2008, 2009 y 2010".

Fecha 31-12-2018 Tamaño del Archivo 221.84 KB Descargar 200 Descargar
Resumen Ejecutivo N° IAI-SEG-021-2018 2018 POPULAR

Informe de Auditoría Interna IAI-SEG/021/2018 correspondiente al informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe Nº IAICI/001/2016 referido a la "Auditoria Confiabilidad de los registros (Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos) y Estados Complementarios del Ministerio de Salud, Gestión 2015".

El objetivo fue verificar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe Nº IAI-CI/001/2016.

Fecha 31-12-2018 Tamaño del Archivo 231.27 KB Descargar 144 Descargar
Resumen Ejecutivo N° IAI-SEG-023-2018 2018 POPULAR

Informe de Auditoría Interna IAI-SEG/026/2018 correspondiente al informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe Nº IAICI/001/2013 referido a la "Auditoria Especial sobre el cumplimiento al ordenamiento jurídico administrativo y disposiciones legales y normativas que regulan el Sistema Nacional de Residencia Medica, por parte del Comité Regional de Integración Docente Asistencial e Investigación (CRIDAI) de Santa Cruz, gestiones 2008, 2009 y 2010".

Fecha 31-12-2018 Tamaño del Archivo 232.83 KB Descargar 169 Descargar
Resumen Ejecutivo N° IAI-SEG-24-18 2018 POPULAR

nforme Nº IAI-SEG/024/2018 correspondiente al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe Nº IAI-CI/006/2013 referido a la Auditoria Especial sobre gastos de publicidad del “Programa Bono Juana Azurduy” periodo del 14 de mayo al 31 de diciembre de 2009.
El objetivo fue verificar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe Nº IAI-CI/003/2013.

Fecha 31-12-2018 Tamaño del Archivo 234.64 KB Descargar 159 Descargar
Resumen Ejecutivo N° IAI-ESP/017/2018 2018 POPULAR

Informe de Auditoría Interna Nº IAI-ESP/017/2018 correspondiente a la revisión al "Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR)" por los Servidores Públicos del Ministerio de Salud, de la gestión 2017
El objetivo de la revisión es expresar una opinión independiente sobre el Cumplimiento oportuno del procedimiento de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO- DJBR) en el Ministerio de Salud durante la gestión 2017, establecidas en el Decreto Supremo Nº 1233 y su reglamentación, aprobados mediante Resolución CGE/072/2012 de 28 de junio de 2012.

Fecha 19-11-2018 Tamaño del Archivo 82.56 KB Descargar 154 Descargar
Resumen Ejecutivo N° IAI- IA/012/2018 2018 POPULAR

Informe de Auditoría Interna IAI-IA/012/2018 correspondiente al informe de actividades de la unidad de auditoría interna del ministerio de salud de enero a junio de la gestión 2018.
El Programa Operativo Anual (POA), de la Unidad de Auditoría Interna, correspondiente a la gestión 2018, fue remitido ante la Contraloría General del Estado, mediante Nota MS/UAI/CE/105/2017, el 31 de octubre de 2018, para su correspondiente evaluación y aprobación.

Fecha 19-11-2018 Tamaño del Archivo 73.62 KB Descargar 157 Descargar
Resumen Ejecutivo N° IAI-SEG/018/2018 2018 POPULAR

Informe de Auditoría Interna IAI-SEG/018/2018 correspondiente al informe de segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe Nº IAI-CI/001/2009 referido a la "Auditoria Especial sobre el pago de beneficios sociales (indemnización por antigüedad y desahucios) a funcionarios del Instituto Nacional de Seguros de Salud "INASES", por el periodo comprendido del 01 de enero al 10 de diciembre de 2008".
El objetivo es verificar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe Nº IAI-CI/001/2009.

Fecha 19-11-2018 Tamaño del Archivo 68.89 KB Descargar 162 Descargar
Resumen Ejecutivo N° IAI-SEG-020-2018 2018 POPULAR

Informe de Auditoría Interna IAI-SEG/020/2018 correspondiente al informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe Nº IAICI/004/2013 referido a la "Auditoria Especial sobre ejecución presupuestaria de recursos y gastos provenientes del 5% de las Cajas de Salud y Seguros Delegados para el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), dependiente del Ministerio de Salud y Deportes para la prevención de enfermedades transmisibles, gestión 2010".
El objetivo es verificar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe Nº IAI-CI/004/2013.

Fecha 19-11-2018 Tamaño del Archivo 248.21 KB Descargar 253 Descargar
Resumen Ejecutivo Informe de Control Interno N° IAI-ESP/011/2018 2018 POPULAR

Informe de Control Interno N° IAI-ESP/011/2018, emergente de la ”Auditoria Especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de los Servidores Públicos del Ministerio de Salud, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, junio, octubre y diciembre de la gestión 2017”, realizado en cumplimiento al Instructivo para la Formulación de la Planificación Estratégica 2018 – 2020, emisión del Informe Anual de Actividades 2017 de las Unidades de Auditoria Interna, emitido por la Contraloría General del Estado y el Programa Operativo Anual (POA) de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Salud, correspondiente a la gestión 2018.

Fecha 11-07-2018 Tamaño del Archivo 50.23 KB Descargar 450 Descargar
Resumen Ejecutivo de Confiabilidad - No IAI-CI/004/2018 2018 POPULAR

El Informe de Auditoría Interna No IAI-CI/004/2018, referente a la Auditoria sobre la Confiabilidad de los Registros, Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos, y Estados Cuenta del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (INLASA) dependiente del Ministerio de Salud, al 31 de diciembre de 2017, fue efectuado en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoria Interna para la gestión 2018.

Fecha 30-03-2018 Tamaño del Archivo 65.11 KB Descargar 391 Descargar
Resumen Ejecutivo de Confiabilidad - No IAI-CI/003/2018 2018 POPULAR

El Informe de Auditoría Interna No IAI-CI/003/2018 Auditoria sobre la Confiabilidad de los Registros, Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos, y Estados Cuenta de la Administración Central de la Escuela Técnica de Salud Cochabamba, dependiente del Ministerio de Salud, al 31 de diciembre de 2017, fue efectuado en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna para la gestión 2018.

Fecha 30-03-2018 Tamaño del Archivo 56.01 KB Descargar 314 Descargar
Resumen Ejecutivo de Confiabilidad - No IAI-CI/007/2018 2018 POPULAR

El Informe de Auditoría Interna No IAI-CI/007/2018, referente a la Auditoria sobre la Confiabilidad de los Registros, Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos, y Estados Cuenta de la Administración Central del Ministerio de Salud, al 31 de diciembre de 2017, fue efectuado en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna para la gestión 2018.

Fecha 30-03-2018 Tamaño del Archivo 61.71 KB Descargar 360 Descargar
Resumen Ejecutivo de Confiabilidad - No IAI-CI/008/2018 2018 POPULAR

El Informe de Auditoría Interna No IAI-CI/008/2018, referente a la Auditoria sobre la Confiabilidad de los Registros, Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos, y Estados Cuenta de la Escuela de Salud de La Paz, dependiente del Ministerio de Salud, al 31 de diciembre de 2017, fue efectuado en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoria Interna para la gestión 2018.

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Resumen Ejecutivo de Confiabilidad - No IAI-CI/008/2018 2018 POPULAR

El Informe de Auditoría Interna No IAI-CI/008/2018, referente a la Auditoria sobre la Confiabilidad de los Registros, Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos, y Estados Cuenta de la Escuela de Salud de La Paz, dependiente del Ministerio de Salud, al 31 de diciembre de 2017, fue efectuado en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoria Interna para la gestión 2018.

Fecha 30-03-2018 Tamaño del Archivo 54.91 KB Descargar 150 Descargar
Resumen Ejecutivo de la Confiabilidad - No IAI-CI/005/2018 2018 POPULAR

El Informe de Auditoría Interna No IAI-CI/005/2018, referente a la Auditoria sobre la Confiabilidad de los Registros, Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos, y Estados Cuenta de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud dependiente del Ministerio de Salud, al 31 de diciembre de 2017, fue efectuado en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoria Interna para la gestión 2018.

Fecha 30-03-2018 Tamaño del Archivo 64.35 KB Descargar 154 Descargar
Resumen Ejecutivo de Confiabilidad - No IAI-CI/006/2018 2018 POPULAR

El Informe de Auditoría Interna No IAI-CI/006/2018, referente a la Auditoria sobre la Confiabilidad de los Registros, Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos, y Estados Cuenta del Centro Nacional de Enfermedades Tropicales – CENETROP, dependiente del Ministerio de Salud, al 31 de diciembre de 2017, fue efectuado en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoria Interna para la gestión 2018.

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DESCRIPCIÓN
        REFERENCIA
     
-> IAI-ESP/050/2017
-> UAI-PE/020/2017
->   IAI-S/012/2016
 ->  IAI-ESP/008/2016
-> IAI-SEG/003/2017
 ->  IAI-IA/001/2017
->   IAI-CI/002/2017

 

-> 

 

IAI-ESP/007/2016

 

-> 

 

IAI-S/004/2016

       ->     

UAI-IA/001/2016

UAI/POA/001/2016

-> IAI-OP/001/2016
-> IAI-CI/001/2016
 -> IAI-S/002/2015
 -> IAI-CI/005/2015
->  IAI-CI/004/2015
-> IAP/001/2015
-> IAI-CI/003/2015
-> IAI-S/001/2015
->  IAI-CI/002/2015
  ->   IAI-CI/001/2015
 -> IAI-CI/003/2014
-> UAI/NI/162/2015
 ->  IAI-CI/002/2014
 ->  IAI-CI/001/2014
 ->  IAI-CI/003/2013
->  IAI-CI/002/2013
->  IAI-CI/001/2013
 ->  UAI-IAO/001/2013
 ->  IAI-CI/006/2013
 ->  IAI-CI/005/2013
 ->  IAI-CI/004/2013
 ->  IAI-C/001/2012
 ->  IAI-CI/002/2012
 ->  IAI-CI/003/2011
 ->  IAI-CI/001/2011
 ->  IAI-CI/002/2011