Informe de Auditoría IAI-SEG/028/2025 correspondiente al Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe Nº IAI-CONF/009/2023 Auditoría de Confiabilidad de Registro de las Operaciones y presentación de la Información Financiera de la Dirección General de Asuntos Administrativos 02, Programas y Proyectos del Ministerio de Salud y Deportes, al 31 de diciembre de 2022. Informe de Auditoría de Cumplimiento N° IAI-AUD CUMP/024/2025 a la Formulación (Diseño), Ejecución (Implementación), Control (Seguimiento) y Evaluación del Sistema de Presupuesto en el Ministerio de Salud y Deportes y Entidades Desconcentradas, Gestión 2024. Informe de Auditoría de Cumplimiento N° IAI-AUD CUMP/023/2025 sobre la implementación de procedimientos específicos para verificar la veracidad, el registro, control, conciliación, seguimiento y evaluación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales del personal del Instituto Nacional de Laboratorios en Salud - INALASA, Escuela Nacional de Salud de La Paz -ENSLP, Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud - AGEMED, Centro Nacional de Enfermedades Tropicales – CENTROP y Escuela Técnica de Salud Boliviano Japonesa de Cooperación Andina - ETSBJCA entidades desconcentradas del Ministerio de Salud y Deportes de la gestión 2024. Programa Operativo Anual correspondiente a la gestión 2026, Nº IAI-POA/016/2025, de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Salud y Deportes, realizado en cumplimiento al Art. 15° de la Ley 1178 y el Procedimiento para la Formulación y Control de la Planificación Estratégica y la programación de Operaciones Anual de la Unidad de Auditoria Interna aprobadas por la CGE mediante Resolución N° CGE/152/2017 de 29 de diciembre de 2017. Informe de Auditoría Interna IAI-SEG/012/2025 correspondiente al Segundo Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe IAI-CONF/010/2023 de la Auditoría de Confiabilidad de Registro de las Operaciones y presentación de la Información Financiera del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud - INLASA, Entidad Desconcentrada del Ministerio de Salud y Deportes, al 31 de diciembre de 2022 Informe SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025 de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Salud y Deportes, emitido en cumplimiento a las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna, Numeral 304.07 y Guía para el Control y Elaboración de Informes de Actividades de las UAI, aprobada con Resolución CGR-I/045/2001 emitida por la Contraloría General del Estado, así como la Resolución N° CGE/055/2022 de 20/07/2022 que aprueba el instructivo IE/CI-118 VERSION 1 para la emisión del informe semestral de actividades de las Unidades de Auditoria Interna del Sector Publico. Informe de Seguimiento a Recomendaciones Auditoría Interna IAI/SEG Nº 005/2025 correspondiente al seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los informes IAI/CONF/N° 0010, 011, 012 y 013/2024 referidos a la Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de Entidades Desconcentradas, Dirección General de Asuntos Administrativos, Programas y Proyectos del Ministerio de Salud y Deportes al 31 de diciembre de 2023. Informe de Seguimiento a Recomendaciones Auditoría Interna IAI/SEG Nº 004/2025 correspondiente al seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los informes IAI/CONF/N° 003, 004, 005, 006/2024 referidos a la Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de Entidades Desconcentradas, Dirección General de Asuntos Administrativos, Programas y Proyectos del Ministerio de Salud y Deportes al 31 de diciembre de 2023. Informe de Auditoría Interna N° IAI-CONF/N°003/2025 correspondiente al Informe de Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros del Ministerio de Salud y Deportes, al 31 de diciembre de 2024. Informe de Auditoría Interna IAI-CONF/N° 001/2025 correspondiente al informe de Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la Dirección General de Asuntos Administrativos, Programas y Proyectos y entidades desconcentradas del Ministerio de Salud y Deportes, al 31 de diciembre de 2024. Informe de Auditoría Interna IAI-SEG/035/2024 correspondiente al informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe Nº IAICONF/008/2024 referido a la "Auditoria de Confiabilidad de Registro y Estados Financieros de la Escuela Técnica de Salud Cochabamba, entidad desconcentrada del Ministerio de Salud y Deportes al 31 de diciembre de 2023". Informe de Auditoría Interna IAI-SEG/034/2024 correspondiente al informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe Nº IAICONF/001/2024 referido a la "Auditoria de confiabilidad de registro y Estados Financieros de la Escuela Técnica de Salud Cochabamba, entidad desconcentrada del Ministerio de Salud y Deportes al 31 de diciembre de 2023". Informe de Auditoría Interna N° IAI-SEG/032/2024 correspondiente al informe de segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe Nº IAI-CONF/002/2020 referido a la "Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Dirección General de Asuntos Administrativos, Programas y Proyectos del Ministerio de Salud al 31 de diciembre de 2019". Informe de Auditoría Interna IAI-SEG/029/2024 correspondiente al informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe Nº IAICONF/009/2024 referido a la "Auditoria de confiabilidad de los registros y estados financieros del Centro Nacional de Enfermedades Tropicales, entidad desconcentrada del Ministerio de Salud y Deportes al 31 de diciembre de 2023". Informe de Auditoría Interna N° IAI-SEG/024/2024 correspondiente al informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe Nº IAICONF/002/2024 referido a la "Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Centro Nacional de Enfermedades Tropicales, entidad desconcentrada del Ministerio de Salud y Deportes al 31 de diciembre de 2023". ... Informe de Auditoría Interna IAI-OPER/N028/2024 correspondiente al informe de Auditoría Operacional al Programa Nacional de Enfermedades Infectocontagiosas (componente ITS/VIH/SIDA-HV) sobre la eficacia de la implementación de actividades de seguimiento, control y supervisión capacitante para el fortalecimiento de conocimientos en promoción y prevención de las ITS, el VIH/SIDA y las Hepatitis Virales en el personal de salud durante la gestión 2023. Informe de Auditoría de Cumplimiento N° IAI-AUD CUMP/037/2024 respecto a la Adquisición y Distribución de Medicamentos correspondiente al Plan Nacional de Emergencia para Abastecimiento de Medicamentos, Insumos Médicos, Reactivos e Insumos de Laboratorio de la Caja Nacional de Salud Gestión 2023, adquiridos mediante Fondos en Avance. Informe SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024 de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Salud y Deportes, realizado en cumplimiento a las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna, Numeral 304.07 y Guía para el Control y Elaboración de Informes de Actividades de las UAI, aprobada con Resolución CGR-I/045/2001 de la Contraloría General del Estado. Asimismo, a la Resolución N° CGE/055/2022 de 20/07/2022 donde aprueba el instructivo IE/CI-118 VERSION 1 para la emisión del informe semestral de actividades de las Unidades de Auditoria Interna del Sector Publico. Informe de Auditoría Interna N° IAI-AUD CUMP/021/2024 correspondiente a la Auditoría de Cumplimiento del Convenio Interinstitucional de Financiamiento CIF - PIU 009/2019 para el Programa “Promoción del Automovilismo Como Factor de Integración Nacional Gestión 2019” Carrera de Automovilismo “Gran Premio Nacional de Automovilismo Presidente Evo Morales Ayma” suscrito entre el Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) y ex Ministerio de Deportes el 9 de agosto de 2019. Informe de Auditoría Interna N° IAI-AUD CUMP/020/2024 correspondiente al informe de la Auditoría de Cumplimiento del Convenio Interinstitucional de Financiamiento Programa de Intervenciones Urbanas (PIU) CIF - PIU 001/2019 PROGRAMA: “Promoción y Desarrollo Deportivo en los Centros de Entrenamiento y Formación Deportiva del Ministerio de Deportes”. Informe de Seguimiento a Recomendaciones Auditoría Interna IAI/SEG Nº 015/2024 correspondiente al seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los informes IAI-PRON-CONF/002 y 015/2023 referido a la Auditoria de confiabilidad de registros y estados financieros de Entidades Desconcentradas, Dirección General de Asuntos Administrativos, Programas y Proyectos del Ministerio de Salud y Deportes al 31 de diciembre de 2022. Informe de Seguimiento a Recomendaciones Auditoría Interna IAI/SEG Nº 014/2024 correspondiente al seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los informes IAI-CONF/009, 010, 011, 012, 013, 014/2023 referido a la Auditoria de confiabilidad de registros y estados financieros de Entidades Desconcentradas, Dirección General de Asuntos Administrativos, Programas y Proyectos del Ministerio de Salud y Deportes al 31 de diciembre de 2022. Informe de Auditoría Interna IAI-OPER/N°031/2023 correspondiente al informe de auditoría operacional sobre la eficacia del proceso del Programa Nacional de Salud Renal en el Servicio de Hemodiálisis para Enfermos Renales en el Sistema Público Gestión 2016 a 2020. Programa Operativo Anual correspondiente a la gestión 2024, Nº IAI-POA/025/2023, de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Salud y Deportes. Informe de Auditoría Interna IAI-SEG/023/2023 correspondiente al informe de segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe Nº IAI-CONF/009/2021 referido a la "Auditoria de Confiabilidad de Registro de Operaciones y presentación de la Información Financiera de la Escuela Técnica de Salud Boliviano Japonesa de cooperación Andina - Cochabamba, Entidad Desconcentrada del Ministerio de Salud y Deportes al 31 de diciembre de 2020".
Resumen Ejecutivo - IAI-SEG/028/2025
2025-12-17
61.44 KB
107
Resumen Ejecutivo - N° IAI-AUD CUMP/024/2025
El objetivo de la Auditoría fue emitir una opinión independiente sobre el grado de cumplimiento de la Formulación (Diseño), Ejecución (Implementación), Control (Seguimiento) y Evaluación del Sistema de Presupuestos en el Ministerio de Salud y Deportes y Entidades Desconcentradas, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre 2024.
2025-12-17
244.66 KB
103
Resumen Ejecutivo - N° IAI-AUD CUMP/023/2025
2025-12-17
76.37 KB
97
Resumen Ejecutivo - Nº IAI-POA/016/2025
2025-12-17
66.75 KB
92
Resumen Ejecutivo - IAI-SEG/012/2025
2025-12-17
60.05 KB
95
Resumen Ejecutivo - Informe SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
2025-12-17
117.16 KB
103
Resumen Ejecutivo - IAI/SEG Nº 005/2025
2025-12-17
60.67 KB
96
Resumen Ejecutivo - IAI/SEG Nº 004/2025
2025-12-17
60.16 KB
90
Resumen Ejecutivo - Informe de Auditoría Interna IAI-CONF/N°003/2025
El objetivo de la auditoría fue emitir pronunciamiento sobre la Confiabilidad de los Estados Financieros del Ministerio de Salud y Deportes, al 31 de diciembre de 2024, de acuerdo a las Normas Básicas y el Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada.
2025-04-17
257.84 KB
1,377
Resumen Ejecutivo - Informe de Auditoría Interna AI-CONF/N° 001/2025
2025-04-17
230.39 KB
1,203
Resumen Ejecutivo - Informe de Auditoría Interna AI-SEG/035/2024
El objetivo es verificar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe Nº IAI-CONF/008/2024.
2025-01-15
245.27 KB
1,411
Resumen Ejecutivo - Informe de Auditoría Interna AI-SEG/034/2024
El objetivo es verificar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe Nº IAI-CONF/001/2024.
2025-01-15
233.62 KB
1,284
Resumen Ejecutivo - Informe de Auditoría Interna AI-SEG/032/2024
El objetivo es verificar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe Nº IAI-CONF/002/2020.
2025-01-15
239.36 KB
1,254
Resumen Ejecutivo - Informe de Auditoría Interna AI-SEG/029/2024
El objetivo es verificar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe Nº IAI-CONF/009/2024.
2025-01-15
230.22 KB
1,272
Resumen Ejecutivo - Informe de Auditoría Interna IAI-SEG/024/2024
El objetivo es verificar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe Nº IAI-CONF/002/2024.
2025-01-15
231.48 KB
1,322
Resumen Ejecutivo - Informe de Auditoría Interna IAI-OPER/N028/2024
El Objetivo general de la auditoria operacional es emitir un pronunciamiento sobre la eficacia de la implementación de actividades de seguimiento, control y supervisión capacitante para el fortalecimiento de conocimientos en promoción y prevención de las ITS, el VIH/SIDA y las Hepatitis Virales en el personal de salud durante la gestión 2023.
...
2025-01-15
228.23 KB
1,271
Resumen Ejecutivo - Informe de Auditoría Interna IAI-AUD CUMP/037/2024
El objetivo de la Auditoría es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales, respecto a la Adquisición y Distribución de Medicamentos correspondiente al Plan Nacional de Emergencia para Abastecimiento de Medicamentos, Insumos Médicos, Reactivos e Insumos de Laboratorio de la Caja Nacional de Salud Gestión 2023, adquiridos mediante Fondos en Avance.
2025-01-15
236.64 KB
1,273
Resumen Ejecutivo - Informe de Auditoría Interna IAI-SEG/022/2023
2024-08-28
115.53 KB
1,863
Resumen Ejecutivo - Informe de Auditoría Interna IAI-AUD CUMP/021/2024
El objetivo es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del Convenio Interinstitucional de Financiamiento CIF-PIU 009/2019 suscrito el 9 de agosto de 2019, a ser ejecutado hasta el 31 de diciembre de 2019, por el ex Ministerio de Deportes.
2024-08-28
58.76 KB
1,320
Resumen Ejecutivo - Informe de Auditoría Interna IAI-AUD CUMP/020/2024
El objetivo es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del Convenio Interinstitucional de Financiamiento CIF-PIU 001/2019 suscrito el 4 de febrero 2019, a ser ejecutado hasta el 31 de diciembre de 2019, por el ex Ministerio de Deportes.
2024-08-28
59.41 KB
1,313
Resumen Ejecutivo - Informe de Auditoría Interna IAI/SEG Nº 015/2024
El objetivo es verificar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en los informes IAI-PRON-CONF/002 y 015/2023.
2024-08-28
57.57 KB
1,197
Resumen Ejecutivo - Informe de Auditoría Interna IAI/SEG Nº 014/2024
El objetivo es verificar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en los informes IAI-CONF/009, 010, 011, 012, 013, 014/2023.
2024-08-28
58.87 KB
1,232
Resumen Ejecutivo - Informe de Auditoría Interna IAI-OPER/N°031/2023
El Objetivo general de la auditoria operacional es emitir un pronunciamiento sobre la eficacia del proceso del Programa Nacional de Salud Renal en la implementación de nuevas unidades de hemodiálisis y laboratorios de histocompatibilidad para enfermos renales gestión 2016 a 2020, a través de las siguientes acciones: ampliación de la capacidad resolutiva de los servicios de salud ofertando servicios especializados y construcción de infraestructura y equipamiento para unidades de hemodiálisis.
2024-08-28
59.26 KB
1,213
Resumen Ejecutivo - Informe de Auditoría Interna IAI-SEG/025/2023
El objetivo fue establecer las acciones de corto plazo de la Unidad de Auditoría Interna para la gestión 2024.
2024-08-28
63.72 KB
1,193
Resumen Ejecutivo - Informe de Auditoría Interna IAI-SEG/023/202
El objetivo es verificar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe Nº IAI-CONF/009/2021.
2024-08-27
57.99 KB
1,199














