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Category: Resúmenes Ejecutivos Auditoria
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pdf0 Resumen Ejecutivo N° IAI-SEG-026-2018 2018 HOT

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Informe de Auditoría Interna IAI-SEG/026/2018 correspondiente al informe deseguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe Nº AICI/001/2013 referido a la "Auditoria Especial sobre el cumplimiento al ordenamientojurídico administrativo y disposiciones legales y normativas que regulan el SistemaNacional de Residencia Medica, por parte del Comité Regional de Integración DocenteAsistencial e Investigación (CRIDAI) de Santa Cruz, gestiones 2008, 2009 y 2010".



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pdf1 Resumen Ejecutivo N° IAI-SEG-028-2018 2018 HOT

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Informe de Auditoría Interna IAI-SEG/028/2018 correspondiente al informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe Nº IAIOP/001/2016 referido a la "Auditoria Operacional sobre la eficacia de las operaciones y los sistemas de control interno incorporados en las actividades del programa operativo anual perteneciente al Programa Nacional de Control de Tuberculosis, por el periodo comprendido entre el 2 de enero al 31 de diciembre de 2015".
El objetivo fue verificar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe Nº IAI-OP/001/2016.



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pdf2 Resumen Ejecutivo N° IAI-RELV/022/2018 2018 HOT

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Informe de Auditoría Interna IAI-RELV/022/2018 correspondiente al informe de relevamiento sobre la entrega de recursos al consultor, Dr. Andrés Omar Cuenca Encinas en calidad de Fondos en avance de Ex Programa Técnico Operativo en Infraestructura y Equipamiento Médico - PTOIEM, gestión 2015.
El objetivo fue determinar el grado de auditabilidad, sobre la entrega de recursos de Bs19.000,00 en calidad de Fondos en Avance al Dr. Andrés Omar Cuenca Encinas, ex Profesional Técnico en Redes dependiente de ex PTOIEM gestión 2015.



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pdf3 Resumen Ejecutivo N° IAI-SEG-029-2018 2018 HOT

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Informe de Auditoría Interna IAI-SEG/029/2018 correspondiente al informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe Nº IAICI/005/2013 referido al Control Interno emergentes de la "Auditoria Especial
de ingresos y gastos al Instituto Oncológico Nacional (ION) de la Caja Petrolera de Salud - Regional Cochabamba, por las gestiones 2010 y 2011".
El objetivo fue verificar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe Nº IAI-CI/005/2013.



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pdf4 Resumen Ejecutivo N° IAI-SEG-020-2018 2018 HOT

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Informe de Auditoría Interna IAI-SEG/020/2018 correspondiente al informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe Nº IAICI/004/2013 referido a la "Auditoria Especial sobre ejecución presupuestaria de recursos y gastos provenientes del 5% de las Cajas de Salud y Seguros Delegados para el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), dependiente del Ministerio de Salud y Deportes para la prevención de enfermedades transmisibles, gestión 2010".
El objetivo es verificar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe Nº IAI-CI/004/2013.



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