Informe de Auditoría Interna N° IAI-CONF/N°003/2025 correspondiente al Informe de Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros del Ministerio de Salud y Deportes, al 31 de diciembre de 2024. Informe de Auditoría Interna IAI-CONF/N° 001/2025 correspondiente al informe de Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la Dirección General de Asuntos Administrativos, Programas y Proyectos y entidades desconcentradas del Ministerio de Salud y Deportes, al 31 de diciembre de 2024. Informe de Auditoría Interna IAI-SEG/035/2024 correspondiente al informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe Nº IAICONF/008/2024 referido a la "Auditoria de Confiabilidad de Registro y Estados Financieros de la Escuela Técnica de Salud Cochabamba, entidad desconcentrada del Ministerio de Salud y Deportes al 31 de diciembre de 2023". Informe de Auditoría Interna IAI-SEG/034/2024 correspondiente al informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe Nº IAICONF/001/2024 referido a la "Auditoria de confiabilidad de registro y Estados Financieros de la Escuela Técnica de Salud Cochabamba, entidad desconcentrada del Ministerio de Salud y Deportes al 31 de diciembre de 2023". Informe de Auditoría Interna N° IAI-SEG/032/2024 correspondiente al informe de segundo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe Nº IAI-CONF/002/2020 referido a la "Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Dirección General de Asuntos Administrativos, Programas y Proyectos del Ministerio de Salud al 31 de diciembre de 2019". Informe de Auditoría Interna IAI-SEG/029/2024 correspondiente al informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe Nº IAICONF/009/2024 referido a la "Auditoria de confiabilidad de los registros y estados financieros del Centro Nacional de Enfermedades Tropicales, entidad desconcentrada del Ministerio de Salud y Deportes al 31 de diciembre de 2023". Informe de Auditoría Interna N° IAI-SEG/024/2024 correspondiente al informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el Informe Nº IAICONF/002/2024 referido a la "Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Centro Nacional de Enfermedades Tropicales, entidad desconcentrada del Ministerio de Salud y Deportes al 31 de diciembre de 2023". ... Informe de Auditoría Interna IAI-OPER/N028/2024 correspondiente al informe de Auditoría Operacional al Programa Nacional de Enfermedades Infectocontagiosas (componente ITS/VIH/SIDA-HV) sobre la eficacia de la implementación de actividades de seguimiento, control y supervisión capacitante para el fortalecimiento de conocimientos en promoción y prevención de las ITS, el VIH/SIDA y las Hepatitis Virales en el personal de salud durante la gestión 2023. Informe de Auditoría de Cumplimiento N° IAI-AUD CUMP/037/2024 respecto a la Adquisición y Distribución de Medicamentos correspondiente al Plan Nacional de Emergencia para Abastecimiento de Medicamentos, Insumos Médicos, Reactivos e Insumos de Laboratorio de la Caja Nacional de Salud Gestión 2023, adquiridos mediante Fondos en Avance. Informe SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024 de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Salud y Deportes, realizado en cumplimiento a las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna, Numeral 304.07 y Guía para el Control y Elaboración de Informes de Actividades de las UAI, aprobada con Resolución CGR-I/045/2001 de la Contraloría General del Estado. Asimismo, a la Resolución N° CGE/055/2022 de 20/07/2022 donde aprueba el instructivo IE/CI-118 VERSION 1 para la emisión del informe semestral de actividades de las Unidades de Auditoria Interna del Sector Publico.Resumen Ejecutivo - Informe de Auditoría Interna IAI-CONF/N°003/2025
El objetivo de la auditoría fue emitir pronunciamiento sobre la Confiabilidad de los Estados Financieros del Ministerio de Salud y Deportes, al 31 de diciembre de 2024, de acuerdo a las Normas Básicas y el Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada.2025-04-17
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560
Resumen Ejecutivo - Informe de Auditoría Interna AI-CONF/N° 001/2025
2025-04-17
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Resumen Ejecutivo - Informe de Auditoría Interna AI-SEG/035/2024
El objetivo es verificar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe Nº IAI-CONF/008/2024.2025-01-15
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Resumen Ejecutivo - Informe de Auditoría Interna AI-SEG/034/2024
El objetivo es verificar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe Nº IAI-CONF/001/2024.2025-01-15
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Resumen Ejecutivo - Informe de Auditoría Interna AI-SEG/032/2024
El objetivo es verificar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe Nº IAI-CONF/002/2020.2025-01-15
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Resumen Ejecutivo - Informe de Auditoría Interna AI-SEG/029/2024
El objetivo es verificar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe Nº IAI-CONF/009/2024.2025-01-15
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Resumen Ejecutivo - Informe de Auditoría Interna IAI-SEG/024/2024
El objetivo es verificar el cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el Informe Nº IAI-CONF/002/2024.2025-01-15
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Resumen Ejecutivo - Informe de Auditoría Interna IAI-OPER/N028/2024
El Objetivo general de la auditoria operacional es emitir un pronunciamiento sobre la eficacia de la implementación de actividades de seguimiento, control y supervisión capacitante para el fortalecimiento de conocimientos en promoción y prevención de las ITS, el VIH/SIDA y las Hepatitis Virales en el personal de salud durante la gestión 2023.
...2025-01-15
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Resumen Ejecutivo - Informe de Auditoría Interna IAI-AUD CUMP/037/2024
El objetivo de la Auditoría es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales, respecto a la Adquisición y Distribución de Medicamentos correspondiente al Plan Nacional de Emergencia para Abastecimiento de Medicamentos, Insumos Médicos, Reactivos e Insumos de Laboratorio de la Caja Nacional de Salud Gestión 2023, adquiridos mediante Fondos en Avance.2025-01-15
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Resumen Ejecutivo - Informe de Auditoría Interna IAI-SEG/022/2023
2024-08-28
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1,243
DESCRIPCIÓN |
REFERENCIA | |
-> | IAI-ESP/050/2017 | |
-> | UAI-PE/020/2017 | |
-> | IAI-S/012/2016 | |
-> | IAI-ESP/008/2016 | |
-> | IAI-SEG/003/2017 | |
-> | IAI-IA/001/2017 | |
-> | IAI-CI/002/2017 | |
-> |
|
|
-> |
|
|
-> | ||
-> | IAI-OP/001/2016 | |
-> | IAI-CI/001/2016 | |
-> | IAI-S/002/2015 | |
-> | IAI-CI/005/2015 | |
-> | IAI-CI/004/2015 | |
-> | IAP/001/2015 | |
-> | IAI-CI/003/2015 | |
-> | IAI-S/001/2015 | |
-> | IAI-CI/002/2015 | |
-> | IAI-CI/001/2015 | |
-> | IAI-CI/003/2014 | |
-> | UAI/NI/162/2015 | |
-> | IAI-CI/002/2014 | |
-> | IAI-CI/001/2014 | |
-> | IAI-CI/003/2013 | |
-> | IAI-CI/002/2013 | |
-> | IAI-CI/001/2013 | |
-> | UAI-IAO/001/2013 | |
-> | IAI-CI/006/2013 | |
-> | IAI-CI/005/2013 | |
-> | IAI-CI/004/2013 | |
-> | IAI-C/001/2012 | |
-> | IAI-CI/002/2012 | |
-> | IAI-CI/003/2011 | |
-> | IAI-CI/001/2011 | |
-> | IAI-CI/002/2011 | |